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同济科技:2013年年度报告

2014-05-08 10:29:14  
上海同济科技实业股份有限公司
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        2013 年年度报告
                         
                                          重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、   公司全体董事出席董事会会议。
    三、   众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人肖小凌及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
    经众华会计师事务所(特殊普通合伙)确认,2013 年度,母公司实现净利润 75,665,941.91元 。 按 净 利 润 10% 的 比例 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 共 计 7,566,594.19 元 ,剩 余 净 利 润 为68,099,347.72 元,加上以前年度未分配利润 206,742,528.66 元,减去 2013 年现金股利12,495,230.32 元,2013 年度可供股东分配的净利润为 262,346,646.06 元。
    根据董事会 2014 年 3 月 31 日审议通过的《2013 年度利润分配预案》,公司拟以 2013年末公司总股本 624,761,516 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),共计分配 49,980,921.28 元,剩余利润 212,365,724.78 元结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。本预案将提交股东大会审议。六、  前瞻性陈述的风险声明
    本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    七、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

                                                                                                   目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介........................................................................................................................... 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 4
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 6
第五节 重要事项......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 24
第八节 公司治理......................................................................................................................... 28
第九节 内部控制......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 33
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 119

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