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江南水务:2013年年度报告

2014-05-08 11:44:31  
江苏江南水务股份有限公司
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    2013 年年度报告
                            
                                          重要提示
    一、        公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、     公司全体董事出席董事会会议。
    三、        江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、        公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主管人员)王炜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
       经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 100,810,285.67 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定公积金 10,081,028.57 元后,未分配利润为 90,729,257.10 元;加上年初未分配利润 254,669,663.86 元,2013 年度实际可供股东分配的利润为 345,398,920.96 元。
       2013 年度利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.19 元(含税),共派发现金红利 44,422,000.00 元,尚余未分配利润300,976,920.96 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
       以上议案经董事会审议通过后,尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    六、     前瞻性陈述的风险声明
       本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    七、     是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
       否
    八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
       否
                                       
                                                               目录
    第一节     释义及重大风险提示....................................................................................................... 4
    第二节     公司简介 .......................................................................................................................... 5
    第三节     会计数据和财务指标摘要............................................................................................... 7
    第四节     董事会报告 .................................................................................................................... 10
    第五节     重要事项 ........................................................................................................................ 32
    第六节     股份变动及股东情况..................................................................................................... 38
    第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 43
    第八节     公司治理 ........................................................................................................................ 49
    第九节     内部控制 ........................................................................................................................ 53
    第十节     财务会计报告................................................................................................................. 54
    第十一节      备查文件目录........................................................................................................... 129

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